Здравствуйте! В 1 и 2 квартале были отгрузки только в РФ, а в 3 кв. - первый раз экспорт в Белоруссию. Документы, подтверждающие ндс 0%, собраны так же в 3 кв. Других отгрузок в этом квартале не было. НДС с косвенных расходов (аренда, телефон и пр.) нужно отнести к экспорту и вместе с ндс по прямым расходам отразить в вычетах в разделе 4 декларации? или можно отразить в вычетах в разделе 3? Спасибо